إدارة المراجعة الداخلية



تتبع إدارة المراجعة الداخلية لوزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك ولاية الخرطوم وادارياً لمدير عام الهيئة وتتمثل أهدافها ومسؤولية نطاق عملها في الآتي : ـ

1-التأكد من تطبيق كافة اجراءات اللوائح المالية والمحاسبية المجازة من (وزارة المالية والاقتصاد الوطني ) على كافة المستندات المالية بدقة وبكفاءة وفعالية داخل الدورة المستندية .

2- فحص المستندات المالية والادارية وتقديم الإفادات وفق ما جاء في لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية والقوانين واللوائح والمنشورات التي تصدر من وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك –ولاية الخرطوم .

3-إتسام المعلومات المالية والإدارية الهامة وتلك التى تخص العمليات بموثوقية ودقة عالية والتأكد من أن الأنجاز يتم حسب الأطر الزمنية المحددة.

4-التأكد من الحصول على موارد الهيئة بطريقة اقتصادية وأستخدامها بكفاءة ، مع توفير الحماية الكافية لها .

5-التأكد من تحقيق الأهداف وانجاز الخطط والبرامج الخاصة بالهيئة وفق ما جاء في الخطة والميزانية المجازة.

6-الحفاظ على الجودة وتطوير عمليات واجراءات الرقابة الداخلية في الهيئة .

7- اعداد تقارير دورية لنتائج المراجعة الشهرية وتوصياتها ورفعها للمدير العام للهيئة ومدير المراجعة الداخلية بوزارة المالية ولاية الخرطوم.

8-تقديم تقارير دورية بموقف ونتائج تنفيذ الخطة السنوية للادارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة المالية ولاية الخرطوم .